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諾基亞Q224收入44.66億歐元同比下滑18%

摘要:諾基亞公布了其截止至2024年6月30日的第二季度財務報告。報告顯示,諾基亞二季度收入44.66億歐元,同比下滑18%。毛利率為43.3%,去年同期為39.5%,同比增長3.8個百分點。Q224諾基亞凈利虧損5.12億歐元,去年同期凈收入200萬歐元。諾基亞首席執(zhí)行官表示,行業(yè)正在企穩(wěn),鑒于最近幾個季度的訂單增長,預計下半年凈銷售額增長將顯著加速。諾基亞預計2024年可比營業(yè)利潤將在23億至29億歐元之間。

  ICC訊(編譯:Vicki)諾基亞公布了其截止至2024年6月30日的第二季度財務報告。

  業(yè)績要點

  第二季度諾基亞收入按固定匯率計算同比下降18%(按國際財報準則計算,同比下降18%),主要受去年同期印度市場強勁表現的影響。

  諾基亞海纜業(yè)務不再作為公司運營的一部分。

  值得肯定的是,訂單量持續(xù)向好,尤其是基礎網絡業(yè)務領域。

  第二季度可比毛利率同比增長450個基點,達到44.7%(按國際財報準則計算,可比毛利率增長380個基點,達到43.3%),這主要受益于移動網絡業(yè)務,部分得益于一項重要合同談判的順利解決。

  第二季度可比營業(yè)利潤率同比下降190個基點至9.5%(按國際財報準則計算,同比增長110個基點至9.7%),主要是由于凈銷售額無法充分支撐運營費用,這一影響超過了移動網絡合同解決帶來的正面效應。

  第二季度可比攤薄每股收益為0.06歐元;按國際財報準則計算,攤薄每股收益為負0.03歐元。第二季度報告的每股收益受到與海纜業(yè)務相關的5.14億歐元非現金減值費用的影響,該業(yè)務已被歸類為終止運營。

  第二季度自由現金流為4億歐元,凈現金余額為55億歐元。公司計劃加速股票回購計劃。

  總成本節(jié)約計劃取得顯著進展,已有4億歐元的年度節(jié)約目標得以實施。

  諾基亞維持其2024年全年業(yè)績預期不變。公司目前預計全年可比營業(yè)利潤介于23億至29億歐元之間,可比營業(yè)利潤轉化為自由現金流的比例在30%至60%之間。

  報告顯示,諾基亞二季度收入44.66億歐元,同比下滑18%。毛利率為43.3%,去年同期為39.5%,同比增長3.8個百分點。Q224諾基亞凈利虧損5.12億歐元,去年同期凈收入200萬歐元。

  細分業(yè)務來看,2024年二季度,諾基亞移動網絡業(yè)務收入19.7億歐元,同比下滑25%;網絡基礎設施業(yè)務收入15.22億歐元,同比下滑11%;云和網絡服務業(yè)務收入6.15億歐元,同比下滑17%。諾基亞技術業(yè)務收入3.56億歐元,同比增長7%;諾基亞其他業(yè)務收入400萬歐元,同比下滑89%。

  按地區(qū)劃分來看,諾基亞2024年二季度在APAC地區(qū)收入10.68億歐元,與去年同期的19.13億歐元同比下滑44%。其中APAC地區(qū)的大中華地區(qū)收入2.95億歐元,同比下滑14%;印度地區(qū)收入3.29億歐元,同比下滑68%。亞太地區(qū)的收入在第二季度大幅下降,主要是由于移動網絡和網絡基礎設施。在亞太地區(qū),印度的收入下降主要反映了2023年第二季度是印度5G部署的高峰。EMEA地區(qū)收入18.39億歐元,同比下滑8%。EMEA地區(qū)第二季度收入下降,反映出網絡業(yè)務的疲軟,而諾基亞技術(完全在歐洲報告)的收入增長。除諾基亞技術公司外,EMEA地區(qū)移動網絡收入略有下降,而網絡基礎設施的各項業(yè)務均表現疲軟。Americas地區(qū)收入15.59億歐元,同比增長2%。其中北美地區(qū)二季度收入13.43億歐元,同比增長4%,拉丁美洲地區(qū)二季度收入2.16億歐元,同比下滑6%。諾基亞北美地區(qū)二季度收入增長主要是受益于AT&T移動網絡合同,同時IP網絡和固定網絡都在網絡基礎設施中增長。

  諾基亞總裁、首席執(zhí)行官PEKKA LUNDMARK表示,我很欣慰地看到,我們過去幾個季度一直強調的訂單增長勢頭在第二季度繼續(xù)保持,尤其是在基礎網絡業(yè)務領域。這意味著我們的訂單儲備進一步增加,我們期待下半年凈銷售額的顯著改善。面對仍然不確定的市場環(huán)境,我們將繼續(xù)靈活應對,并審慎地管理我們的成本基礎。

  第二季度,我們宣布了基礎網絡業(yè)務的兩項重大交易,通過積極管理產品組合支持公司戰(zhàn)略方向。6月27日,我們宣布了向法國政府出售海纜業(yè)務的協(xié)議。我們還宣布了收購Infinera的計劃,以提升我們光網絡業(yè)務的規(guī)模和盈利能力。這意味著我們將更快地實現創(chuàng)新,進一步拓展互聯(lián)網客戶以及北美地區(qū)市場。這些交易重點將集中強化我們的基礎網絡業(yè)務,該業(yè)務集團的未來將基于固定網絡、IP網絡和光網絡這三個市場領先的業(yè)務。我們正在對基礎網絡業(yè)務進行投資,因為我們看到了這一領域的顯著潛力,該領域將推動凈銷售額的中個位數增長,并逐步提升營業(yè)利潤率至中高雙位數。

  第二季度的財務業(yè)績繼續(xù)受到市場持續(xù)疲軟的影響,凈銷售額同比下降18%。最主要的原因是去年同期表現強勁,當時是印度快速部署5G的高峰期。本季度,移動網絡與AT&T解決了部分合同,獲得了1.5億歐元的凈銷售額和營業(yè)利潤。我們的可比營業(yè)利潤率從去年同期的11.4%下降至9.5%。我們在成本節(jié)約計劃方面取得了顯著進展,已經實施了4億歐元的年度節(jié)約目標,這是我們到2026年實現8億至12億歐元總成本節(jié)約目標的一部分。

  由于我們的營運資本狀況持續(xù)改善,第二季度現金流表現強勁,自由現金流達到3.94億歐元。隨著現金流不斷改善,董事會目前計劃加速我們正在進行的6億歐元股票回購計劃,相比之前的2025年底目標,計劃在今年年底完成。

  在基礎網絡業(yè)務領域,我們在本季度獲得了多項重要訂單。我們在美國等地贏得了幾項重要的光纖合同,并從美國分銷商那里收到了固定和IP產品的訂單,這標志著我們準備在BEAD計劃下為運營商提供產品。此外,我們在北美市場的增長也值得關注,這是我們最早經歷2023年市場放緩的地區(qū)之一。隨著2023年的挑戰(zhàn)已經過去,客戶庫存水平更加穩(wěn)定,我們有信心展望一個更強勁的下半年,并期待增長勢頭持續(xù)到2025年。

  移動網絡業(yè)務領域,由于運營商持續(xù)保持謹慎態(tài)度,市場依然充滿挑戰(zhàn)。然而客戶招標活動顯著增加,我們今年成功達成了多項交易。其中包括贏得葡萄牙MEO等新客戶、擴大與現有客戶的業(yè)務覆蓋范圍,彰顯了我們產品供應的實力。我們完成了與AT&T就現有RAN合同的談判。這為我們明確了前進的方向,并確保我們維持合同中約定的價值。

  在云網服務業(yè)務領域,我們贏得了多項交易,并在推動客戶采用新的API功能和編排自動化方面進展順利。第二季度,我們簽署了“網絡即代碼”合作協(xié)議,將我們的生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴總數擴展到16家,其中包括與Orange、西班牙電信和Turkcell等運營商的新協(xié)議,以及生態(tài)系統(tǒng)參與者谷歌和Infobip。

  諾基亞技術業(yè)務集團與一家視頻流媒體平臺簽署了一項協(xié)議,涵蓋了諾基亞多媒體技術的使用。對諾基亞來說,這只是邁出的第一步,未來將迎來更多機遇。

  展望未來,我們認為行業(yè)正在企穩(wěn),鑒于最近幾個季度的訂單增長,我們預計下半年凈銷售額增長將顯著加速。盡管形勢正在改善,但凈銷售額的回升比我們之前預期的稍晚,影響了我們對2024年各業(yè)務集團凈銷售額的預期,但得益于我們在成本控制上的迅速反應,我們正朝著全年可比營業(yè)利潤23億至29億歐元的目標穩(wěn)步前進,預計達到或略低于這一范圍的中點。同時,我們有望實現自由現金流轉換率達到30%至60%的高點。

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